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我想请教全资子公司编制合并报表的时候应收应付,其他应收应付和预收预付怎么抵消

84784996| 提问时间:2021 10/22 09:49
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应收 贷:应付 借:其他应收 贷:其他应付 借:预收 贷:预付
2021 10/22 09:51
84784996
2021 10/22 10:17
我意思是问应该去抵母公司的科目余额还是子公司的科目余额呀
家权老师
2021 10/22 10:27
在合并报表中抵减双方的余额 举个例子:母公司应收子公司100 借:应付 100 贷:应收 100
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