问题已解决
老师,8月份收到发票 入了待认证进项税 但一直未认证 10月份发生退回 开红票 该怎么账务处理
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你好
借应付
贷库存商品
应交税费待认证
2021 10/27 17:00
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2021 10/27 17:05
不是应交税费待认证借方负数 直接冲掉吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/27 17:06
你好,借方负数,它就是贷方,直接放到贷方就行了。
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2021 10/27 17:20
那如果已经抵扣了 怎么账务处理 是做转出还是负数红冲
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/27 17:23
不是
需要做,进项转出的。
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2021 10/27 17:27
那请问入了进项税转出科目的贷方 这个科目余额怎么平啊
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/27 17:28
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。