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老师,8月份收到发票 入了待认证进项税 但一直未认证 10月份发生退回 开红票 该怎么账务处理

84784984| 提问时间:2021 10/27 16:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 借应付 贷库存商品 应交税费待认证
2021 10/27 17:00
84784984
2021 10/27 17:05
不是应交税费待认证借方负数 直接冲掉吗
郭老师
2021 10/27 17:06
你好,借方负数,它就是贷方,直接放到贷方就行了。
84784984
2021 10/27 17:20
那如果已经抵扣了 怎么账务处理 是做转出还是负数红冲
郭老师
2021 10/27 17:23
不是 需要做,进项转出的。
84784984
2021 10/27 17:27
那请问入了进项税转出科目的贷方 这个科目余额怎么平啊
郭老师
2021 10/27 17:28
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
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