问题已解决

老师,请问已抵扣的进项税额,怎么做进项税额转出的分录

84784968| 提问时间:2021 10/28 10:23
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,分录如下: 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税吗,应交税费要在贷方是吗
悠然老师01
2021 10/28 10:56
不可以,因为你相当于少做了一个凭证,完整分录如下 转出进项税时 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 进项税转出需要交增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额转出这个科目会一直有余额的
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