问题已解决
老师,请问已抵扣的进项税额,怎么做进项税额转出的分录
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速问速答学员你好,分录如下:
借:管理费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做
借:应交税费-进项税额转出
贷:应交税费-未交增值税吗,应交税费要在贷方是吗
悠然老师01
2021 10/28 10:56
不可以,因为你相当于少做了一个凭证,完整分录如下
转出进项税时
借:管理费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
进项税转出需要交增值税
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
应交税费-应交增值税-进项税额转出这个科目会一直有余额的