问题已解决
老师请教个问题:年初时收到笔款当时没确定是投资款或者是什么款的,我就这样处理了:借:库存现金 贷:其他应付款,现在是用这笔款(其他应付款)买了固定资产,请问现在这分录要怎么做呢?[抱拳]
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,那你就先冲红这笔分录,再做
借:固定资产
贷:库存现金
2021 10/30 14:34
84784979
2021 10/30 14:45
老师,其他应付款这个科目要怎么处理呢?
艾昵老师
2021 10/30 14:55
冲红就好了,就重新做正确的,或者你也可以这样
84784979
2021 10/30 15:15
老师,还可以哪样?
艾昵老师
2021 10/30 15:19
你在购买固定资产的时候是要付款出去的吧?如果不需要付款,那你可以直接冲减其他应付款
借:固定资产
贷:其他应付款
84784979
2021 10/30 16:15
老师,当时收到这笔款时做的分录是:借:库存现金,贷:其他应付款 不须要付款 再做借:固定资产 贷:其他应付款,这样的话其他应付款不是没冲掉,还又增加了的,是的,固定资产是没付款
艾昵老师
2021 10/30 16:39
搞错,你这里固定资产不是用的现金支付的?如果你又收了现金,买固定资产又没有付钱,那你固定资产是投资成本还是?