问题已解决

老师,我收到政府给我的钱 借银行存款 贷专项应付款 ,后期发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款,这个怎么可以体现是用政府拨的专项应付款发的工资呢?

84784972| 提问时间:2021 11/03 10:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;     专项款 要做台账的。 你做台账体现即可。  账上分录是这样来处理的 
2021 11/03 11:00
84784972
2021 11/03 11:02
那我账上这个专项应付款不是一直会有余额吗?
meizi老师
2021 11/03 11:03
你好;  到时要冲掉的;   比如实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:费用 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
84784972
2021 11/03 11:07
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 同时 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 用专项应付款发工资时,整笔分录是这样做吗?
meizi老师
2021 11/03 11:09
你好; 是的。 就这样来处理  
84784972
2021 11/03 11:20
老师,我不太明白最后借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 这个管理费用在贷方怎么理解?
meizi老师
2021 11/03 11:21
你好;这个实际是冲你费用  来冲专项款科目  ;   
84784972
2021 11/03 11:22
还有为什么形成资产的要转入资本公积呢?
meizi老师
2021 11/03 11:23
你好 ;  这个是专项款核算的 规定 ;要去处理转入   
84784972
2021 11/03 11:23
费用一入一冲就没有了吧
84784972
2021 11/03 11:25
之前没有结转的,现在可以做结转吗
meizi老师
2021 11/03 11:27
你好; 可以的。  你就 对应结转补即可  
84784972
2021 11/03 11:29
好的,谢谢老师
meizi老师
2021 11/03 11:30
没事的; 希望能帮到你 
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