问题已解决
老师,我收到政府给我的钱 借银行存款 贷专项应付款 ,后期发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款,这个怎么可以体现是用政府拨的专项应付款发的工资呢?
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速问速答你好 ; 专项款 要做台账的。 你做台账体现即可。 账上分录是这样来处理的
2021 11/03 11:00
84784972
2021 11/03 11:02
那我账上这个专项应付款不是一直会有余额吗?
meizi老师
2021 11/03 11:03
你好; 到时要冲掉的;
比如实际收到专项拨款时
借:银行存款
贷:专项应付款-**项目
拨款使用时
借:费用
贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款
同时
借:专项应付款-**项目
贷:资本公积-拨款转入
未形成资产需核销的部分,报经批准后
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的
借:专项应付款-**项目
贷:银行存款
84784972
2021 11/03 11:07
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
同时
借:专项应付款-**项目
贷:管理费用
用专项应付款发工资时,整笔分录是这样做吗?
meizi老师
2021 11/03 11:09
你好; 是的。 就这样来处理
84784972
2021 11/03 11:20
老师,我不太明白最后借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 这个管理费用在贷方怎么理解?
meizi老师
2021 11/03 11:21
你好;这个实际是冲你费用 来冲专项款科目 ;
84784972
2021 11/03 11:22
还有为什么形成资产的要转入资本公积呢?
meizi老师
2021 11/03 11:23
你好 ; 这个是专项款核算的 规定 ;要去处理转入
84784972
2021 11/03 11:23
费用一入一冲就没有了吧
84784972
2021 11/03 11:25
之前没有结转的,现在可以做结转吗
meizi老师
2021 11/03 11:27
你好; 可以的。 你就 对应结转补即可
84784972
2021 11/03 11:29
好的,谢谢老师
meizi老师
2021 11/03 11:30
没事的; 希望能帮到你