问题已解决

老师 我们这里是收付转 三种凭证,我们先做的这个转 就是先计提 ,回头收付的时候 会冲账 冲销 我这样理解对不?

84785036| 提问时间:2021 11/03 11:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,应该是按实际业务来做。
2021 11/03 11:13
郭老师
2021 11/03 11:13
按照发生的时间,比如今天发生的是付款,明天发生的是收款,已分别做付款和收款。
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