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请问办公室租金一次性支付分录要怎么做?需要计提吗?
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速问速答您好
借:其他应付款
贷:银行存款
然后按月摊销
借:管理费用
贷:其他应付款
2021 11/05 10:10
84785009
2021 11/05 10:14
不需要摊销,是租用一年之后再付的租金
bamboo老师
2021 11/05 10:15
那要按月计提 然后支付
借:管理费用
贷:其他应付款
每个月这样写计提分录
84785009
2021 11/05 10:15
那我直接 借:其他应付款,贷:银行存款可以吗?不用计提
bamboo老师
2021 11/05 10:16
没有计提 那您其他应付款科目怎么平账
租用一年之后再付的租金
84785009
2021 11/05 10:20
噢,那我 先计提借:管理费用,贷:其他应付,然后再支付借:其他应付,贷:银行存款,这样对吗?
bamboo老师
2021 11/05 10:21
是的 这样处理就好了