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我现在做10月份的账,缴纳10月份的社保,发放9月份的工资。缴纳社保的分录我应该怎样做呢,月底的时候,社保需要计提吗

84784959| 提问时间:2021 11/05 14:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021 11/05 14:16
84784959
2021 11/05 14:31
支付时,我可以直接,借管理费用—社保费/住房公积金(单位部分。 其他应收款—社保费,个人部分 贷银行存款 这样吗
郭老师
2021 11/05 14:34
可以的,可以这么做的。
84784959
2021 11/05 14:44
我直接入费用,我月底还要计提吗
郭老师
2021 11/05 14:47
需要的必须通过应付职工薪酬。
84784959
2021 11/05 15:53
书上是这么说的。。
郭老师
2021 11/05 15:55
应付职工薪酬,他核算的内容就是工资、社保、工会经费、福利费、职工教育经费等内容。
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