问题已解决

老师麻烦看看这个问题

84785043| 提问时间:2021 11/10 15:48
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2021 11/10 16:03
暖暖老师
2021 11/10 16:17
业务1可以抵扣进项税额是 52000+1800=53800
暖暖老师
2021 11/10 16:18
业务2可以抵扣进项税额13000
暖暖老师
2021 11/10 16:18
业务3可以抵扣进项税额6500
暖暖老师
2021 11/10 16:18
业务4销项税额的计算是117000
暖暖老师
2021 11/10 16:18
业务5销项税额的计算200000*(1+0.1)*0.13=28600
暖暖老师
2021 11/10 16:19
业务6应交增值税的计算是220480/1.03*0.02=4281.17
暖暖老师
2021 11/10 16:23
可以抵扣进项税额是 53800+13000+6500=73300 销项税合计是 117000+28600+4281.17=149881.17 应交增值税是 149881.17-73300=76581.17
84785043
2021 11/10 16:25
为什么是乘0.02
暖暖老师
2021 11/10 16:27
09年以前的是这样的了
84785043
2021 11/10 16:27
4281.17不用加吗
暖暖老师
2021 11/10 16:32
我加上了最后那里,你看看吧
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