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请问如果本期采购方开具了红字发票,我公司己认证抵扣了,在下月申报时是在增值税申报表附表二红字发票信息表注明的进项税额笫20栏税额处填上红字发票的税额即可吗?

84785005| 提问时间:2021 11/10 17:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 对的 是这么做的
2021 11/10 17:16
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