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报税是按开出的销项税申报,和财务系统收入不一致,年底怎么处理

84784974| 提问时间:2021 11/15 11:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,什么原因不一致?
2021 11/15 11:25
84784974
2021 11/15 11:28
财务系统有时会根据合同确认收入
郭老师
2021 11/15 11:28
你好是的,你们账上借银行存款贷主营业务收入,这种不需要申报增值税吗?
84784974
2021 11/15 11:29
存在未开票情况
郭老师
2021 11/15 11:30
未开具发票也得交,增值税也得申报
郭老师
2021 11/15 11:30
无票收入和有发票的是一样做账,一样申报的,只不过是他没有开出发票去。
84784974
2021 11/15 11:32
但是我看我们之前都是按照开票收入申报的
郭老师
2021 11/15 11:32
把你的所得税账上不要做,你要做了的话就得申报增值税正常交。
84784974
2021 11/15 11:32
未开具发票的如果审报了,后期开发票了,又要申报,不就重复了吗
郭老师
2021 11/15 11:34
好,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数 一正数、一负数不需要多交税。
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