问题已解决

老师,我要把旧的期末放到新的软件上做期初,怎么做方便还对,是不是把新的科目先增加和旧的一样对不

84785005| 提问时间:2021 11/15 15:29
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,子目可以先添加好再输数据
2021 11/15 15:30
84785005
2021 11/15 15:32
老师,三个银行,两个正,一个负,什么意思,欠银行的?但这之前银行都已经消户了
徐阿富老师
2021 11/15 15:33
你好,银行存款不可能负数,要核对做正数
84785005
2021 11/15 15:33
只能交的啥,就怎么做期初吗?
徐阿富老师
2021 11/15 15:36
你好,要先核对清楚来,如果不核对,那只能按照原来的负数作为期初数,
84785005
2021 11/15 15:37
我们停业过好长一段时间,感觉都无法核对了
徐阿富老师
2021 11/15 15:38
你好,那就按照0金额,差额借入贷其他应付款
84785005
2021 11/15 15:38
况且已经消户了,这怎么才能做
84785005
2021 11/15 15:45
他最后的货币资金是正数,新建科目,他之前有的科目删除了,起来就是二级第二个科目1122002,这个还是按旧的子目走还是,感觉1122001没有怎么才能过呢?软件自动用应收账款当1122001了
徐阿富老师
2021 11/15 15:48
你好,那要从001开始的,子目编号可以自己设置
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