问题已解决

老师,你好,我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了 还是我要怎么处理

84784959| 提问时间:2021 11/16 14:01
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,没有做错,这个没有跨年把发票放之前的凭证里就可以
2021 11/16 14:02
84784959
2021 11/16 14:36
老师,这运费差额部分我要怎么写分录?因为没有从公司账上付款,他又把运费和货款一起付过来了
小云老师
2021 11/16 14:48
你好,你是否回复错了,前面房租不会涉及运费的
84784959
2021 11/16 16:27
老师那句话发错了 是这个问题好的,老师,那跨年了怎么处理,我们一般付款之后不会及时开出发票
小云老师
2021 11/16 16:33
只要在汇算清缴前取得发票就可以税前扣除
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