问题已解决
我是购货方,比如我11月开出了红字信息表,客户12月开出负数发票。 那我我在11月怎么做账申报?
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速问速答你好
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2021 11/16 17:00
84785019
2021 11/16 17:02
那12月呢,对方不是12月开了负数发票
郭老师
2021 11/16 17:05
发票放到11月份就可以
84785019
2021 11/16 17:05
12月申报11税时,附表二要填数吗?
郭老师
2021 11/16 17:12
需要
进项转出
开具的红字发票里面