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老师 我们员工报销费用时 是做的其他应收款 ,但是账上 并没有做员工预借时的分录 借 :其他应收款-某员工 贷:库存现金/银行存款 这样能对的起来吗?

84785024| 提问时间:2021 11/18 10:22
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    是的。 你要先做其他应收款   备用金支付出去  ; 这样才会平衡的 
2021 11/18 10:22
84785024
2021 11/18 11:05
老师 我们有个客户的运费 是单独是**付款 付给我们这个员工耿伟的 那他要以怎样的形式 还给公司 借 银行存款 贷 其他应收款 吗?
84785024
2021 11/18 11:06
我们这个员工报销时 没有预借款项 那公司会不会其他应收的就是这笔运费里面出的
meizi老师
2021 11/18 11:08
你好;      以  银行转款或者是现金给你都可以的  
84785024
2021 11/18 11:20
老师 我们公司没有出纳,他会不会没给,他是我们经理
meizi老师
2021 11/18 11:25
你好;     那你就去查账 ;  去核对你账上数据。 正常给你 都会入账的; 你查下银行     和收据拿   
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