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我10月做了进项税额转出,把进项税都退了。我在11月又提交了加计递减声明,但是此时,我当期已经没有可认证的进项税额了 这个加计递减还有用么

84785041| 提问时间:2021 11/19 09:21
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
那你就没有加计抵减的税额啊
2021 11/19 09:21
84785041
2021 11/19 09:21
我是否需要改10月的报表 做什么调减
辜老师
2021 11/19 09:22
你10月账面有没有做进项税转出的账务处理
84785041
2021 11/19 09:26
还是我按着10月的进项税转出额,做加计递减,然后在更正报表,塡加计抵减的数
辜老师
2021 11/19 09:29
你现在加计抵减没有金额啊,要更正增值税申报啊
84785041
2021 11/19 09:29
还没做10月的账呢,但是增值税报表上有进项税额转出数
辜老师
2021 11/19 09:32
那你账面也要做进项税转出的
84785041
2021 11/19 14:51
您好,我想请问一下。增量留抵退税,目前退税额已到账。该怎么做这笔分录呢。 我做了一笔 借:银行,贷:进项税额 您说的 进项税额转出是什么意思呢
84785041
2021 11/19 14:53
做完这笔之后,进项税额 和销项税额的期末余额相等
辜老师
2021 11/19 15:02
你是进项税进行退税了吗,不是进项税不能抵扣转出吗
84785041
2021 11/19 15:38
现在不是有政策说 ,可以留抵退税么
辜老师
2021 11/19 15:50
是的,是可以退税的额
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