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转结成本的时候,为什么不能借主营业务成本,贷主营业务收入?不是把收入转结到成本里面去么?
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速问速答同学你好,收入是收入,成本是成本,不能将收入转成本,也不能将成本转入收入
结转销售成本
借,主营业务成本
贷,库存商品;
2021 11/22 14:43
84784982
2021 11/22 15:21
为什么是应收账款,而不能是主营业务收入和销项税呢?题目不是提到了价和税么?
立红老师
2021 11/22 15:24
同学你好,实务工作中如果在销售时就收到了款项,是不通过应收账款核算 的,直接计入银行存款;
84784982
2021 11/22 15:30
现在是收到了银行存款,但是,贷方看不懂,一般销售货物,不是贷主营业务收入和销项税的么?
立红老师
2021 11/22 15:34
同学你好,您 上面做的分录是对的;只是与系统不同,所以系统会说错误;
84784982
2021 11/22 15:37
额......我不太懂,不是系统提示我做错了么
立红老师
2021 11/22 15:45
同学你好,是系统的答案有误的
84784982
2021 11/22 15:45
那这个是不是其实也是对的,没有采用红字的方式,而是改了借贷的方向,进行退款
立红老师
2021 11/22 15:46
同学你好,实务工作是用红字;但理论是做相反分录的;所以理论与我们实际工作还是有不同的;
84784982
2021 11/22 15:51
前两题,系统都是用红字方式的话,为什么这一题改用红字方式后,又提示做错了呢?会计学堂的模拟系统,是按照哪个方式统一来做账的?我是新手,本来就不会,提示做错后一直找错的地方在哪,可是又说没做错,就会很困惑,到底是做对了还是做错了
立红老师
2021 11/22 17:10
同学你好,库存商品退回,是增加库存商品,所以是借库存商品,实务工作是
借,库存商品,正数
借,主营业务成本,负数
就是这个分录没有贷方
84784982
2021 11/22 17:35
额.......可是这样的话,有借必有贷,借贷必相等,是不是不符合了?
立红老师
2021 11/22 17:39
同学你好,有借必有贷是理论,实务工作是可以变通的
84784982
2021 11/22 22:37
4月5号公司买了含税的2000元保温杯,于4月10号作为员工福利发放。买的时候是借库存商品和进项税,贷银行存款。发放的时候,为什么要通过管理费用-职工福利这个科目先计提职工福利费?不能直接库存商品去发职工福利?
立红老师
2021 11/23 07:26
企业给职工发放福利,属于企业的费用,要计入费用科目