问题已解决
老师,就是假如被**方开票开了100万出去,我们应该给他开多少的发票呀?如果按照90%的成本开的话,那中间那个10%去哪里了啊?有点没想明白
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速问速答建筑企业**业务的会计核算的原则是:
(1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体.
(2)将**方看成是被**方的一个项目部.
建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下:
1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时:
借:银行存款
贷应付账款――**方
或内部往来――**方
2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下:
借:银行存款
贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)]
应交税费-------应交增值税(销项税)
[收到业主预付款/(1+9%)×9%]
别人项目**我单位如何进行账务处理?
对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类,
一类是个人**有资质的施工企业.
另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业的.
【案例分析】
**人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。
资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目.
一、被**方账务处理
(1)确认工程结算开票,
借应收账款――甲方200,
贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49,
应交税费――应交增值税(销)16.51
(2)收到甲方拨款:
借:银行存款200
贷:应收帐款――甲方 200
(3)借,内部往来――**方(3%管理费)6,
贷,其他业务收入6
应交税费――应交增值税(销项税额)
-管理服务费6/(1+6%)
(4)拨付**单位工程款时:
借:内部往来――**方=183.49-6=177.49
贷:银行存款 177.49
一、 **方收到款项,
借银行存款177.49,
贷工程结算――项目177.49
二、**方业务:
(1)材料发票
借:工程施工――合同成本(非人工成本)100
贷:内部往来-项目100
(2)提供工资表
借:工程施工—合同成本(人工费)40
贷:内部往来-项目40
同时:借:应付职工薪酬――人工费40,
贷: 应付职工薪酬――人工费40
(3)管理费用结算表10
借管理费用10,
贷内部往来――项目10
三、确认收入和成本,
(1)借工程施工―合同毛利17.49,
主营业务成本160,
贷主营业务收入177.49
(2)完工后工程结算和工程施工对冲,
借工程结算177.49
贷工程施工―合同毛利17.49
工程施工―合同成本160
四、提供税票(要用被**方的名字):
(1)提供缴交增值税,100*13%=13,
借应交税费-应交增值税(进)13,
贷内部往来――项目13
(2)缴交增值税=16.51-13=3.51
借应交税费――未交增值税3.51,
贷内部往来—项目3.51
(3)缴交附加税,3.51*12%=0.42
借:应交税费――附加税0.42万元
贷:内部往来――项目 0.42万
2021 11/23 17:58
84784952
2021 11/23 18:02
老师你能用大白话大概讲一下吗
庄老师
2021 11/23 18:07
假如被**方开票开了100万出去,我们应该给他开至少62万的发票。成本占比62%左右,
庄老师
2021 11/23 18:07
10%大约就是管理费和其他费用,
84784952
2021 11/23 18:14
就是说其实那个10%就是他们扣掉的钱?
庄老师
2021 11/23 18:22
你好,这个要看合同里是怎么写的,管理费用是多少,还有包含你们的利润,
84784952
2021 11/23 19:09
老师,图1这个是被**方的表格,比如这个数据,被**方开票开出去100万,我们按照90万给他们开发票抵扣进项,然后按照这个扣款方式算下来的话,他们打款是88万,但是我开票开出去的是90万呀?图2 这个差额是怎么产生的啊,我想不明白
庄老师
2021 11/23 19:39
你好,他们是扣掉企业所得税=100*2%=2万
84784952
2021 11/23 19:59
这个是这样的,第一次我开票按照被**方给甲方开票的金额开的552045.94(税率1%),他们抵扣了5465.6,然后最后扣款给我们打了489822.29,等于就是开多了62223.65,然后第二次开票我按照对方要求开了338827.47的专票(1%)和开具能够抵扣的进项税额金额的普票3354.7,对方最后打款金额就是404405.82,但是我现在按照他们的一个扣款算法,他们应该打款407677.06,这个是啥原因啊?还是说就是打款打少了?他们所得税是不是没有扣除我们的成本,也就是这种算法,所得税费用扣高了?
庄老师
2021 11/23 20:03
是的他们所得税是不是没有扣除我们的成本,按开票100万的2%扣除,
84784952
2021 11/23 20:10
那上面那个打款产生的差额是啥原因呀?是打少了吗
84784952
2021 11/23 20:38
老师还在吗,麻烦帮忙继续解答一下,谢谢了
庄老师
2021 11/23 23:07
你好,按照他们计算扣除没有错
84784952
2021 11/23 23:10
[捂脸]那为啥现在打款是404405.82,按照扣除方式算出来的是407677.06?是我成本票开少了?
84784952
2021 11/23 23:21
因为我没有看到合同,合同这边不是我经手的,是不是正常合同上面会约定好整个项目应该开具多少成本票(材料和人工)然后再约定管理费用是多少,扣除这些费用之后的金额就是被**方的利润?
84784952
2021 11/24 09:17
老师你看的了吗,麻烦帮忙继续解答一下,谢谢了
庄老师
2021 11/24 10:06
你好,要和合同签订人一起把对方结算单核对一下