问题已解决

进项税额已抵扣,发现是福利费,做进项税额转出,具体分录怎么写,谢谢!

风儿| 提问时间:2021 11/24 15:46
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美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2021 11/24 15:46
风儿
2021 11/24 15:47
如果是放在流动资产负债,则分录怎么写
风儿
2021 11/24 15:50
老师,是66020102\\管理费用\\职工薪酬\\职工福利,还是什么,具体一点呗,谢谢
美橙老师
2021 11/24 15:53
如果发的实物。要入流动资产,就入生产成本,最后入资产科目。 借:应付职工薪酬—非货币性福利  贷:应交税费-应交增值税(进项转出) 借:生产成本 贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
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