问题已解决
进项税额已抵扣,发现是福利费,做进项税额转出,具体分录怎么写,谢谢!
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借:管理费用
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2021 11/24 15:46
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风儿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/24 15:47
如果是放在流动资产负债,则分录怎么写
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风儿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/24 15:50
老师,是66020102\\管理费用\\职工薪酬\\职工福利,还是什么,具体一点呗,谢谢
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美橙老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 15:53
如果发的实物。要入流动资产,就入生产成本,最后入资产科目。
借:应付职工薪酬—非货币性福利
贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
借:生产成本
贷:应付职工薪酬—非货币性福利