问题已解决
一般纳税人购买员工福利开具了专票并且已经认证,但在报税时已做进项转出,那现在要怎么做分录
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速问速答借:管理费用—福利费,应交税费—应交增值税—进项税,贷:应付职工薪酬—福利费
转出的时候,借:管理费用—福利费,贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2021 11/24 16:13
84784951
2021 11/24 16:30
那应交税费—应交增值税—进项税,这个科目的余额都是会存在余额么
辜老师
2021 11/24 16:31
是的,月末需要缴纳增值税的时候进行结转的
84784951
2021 11/24 16:39
结转损益的时候结转,还是?
辜老师
2021 11/24 16:40
月末结转增值税
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税