问题已解决
老师,请教您一个问题,就是七月份的时候有张发票认证了,但是我这边没有做进去,那我现在反结账做到七月份那里去还是?怎么处理比较好啊
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速问速答您好,这个可以补记到当月就可以了
2021 11/24 17:25
84784979
2021 11/24 17:34
老师,那我这边直接反结账做进去就可以是吧
84784979
2021 11/24 17:41
因为我这边进项发票认证了我才做账务的
易 老师
2021 11/24 17:42
嗯,是这样做没问题的,放心吧
84784979
2021 11/24 18:03
老师,那有什么办法直接改账务不去改报表啊,因为改报表是比较麻烦这个事情
易 老师
2021 11/24 18:59
可以的,放心处理就是了