问题已解决

老师,请教您一个问题,就是七月份的时候有张发票认证了,但是我这边没有做进去,那我现在反结账做到七月份那里去还是?怎么处理比较好啊

84784979| 提问时间:2021 11/24 17:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,这个可以补记到当月就可以了
2021 11/24 17:25
84784979
2021 11/24 17:34
老师,那我这边直接反结账做进去就可以是吧
84784979
2021 11/24 17:41
因为我这边进项发票认证了我才做账务的
易 老师
2021 11/24 17:42
嗯,是这样做没问题的,放心吧
84784979
2021 11/24 18:03
老师,那有什么办法直接改账务不去改报表啊,因为改报表是比较麻烦这个事情
易 老师
2021 11/24 18:59
可以的,放心处理就是了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~