问题已解决
老师,公司6月份开始交的办公室房租,交了半年期的房租,10月份开始建账做账,但是这笔款是老板垫付的还未报销,那我该怎么做账呢
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发票来了没啊?还是什么情况?
2021 11/26 16:57
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84784975 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/26 17:22
垫付人还没有报销,所以也还没有拿到发票的情况
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 17:30
没有任何依据无法做账啊
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2021 11/26 17:47
好的,我想着有这笔业务那可以事先计提吗
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 17:52
有租房合同没?
借:其他应收款-房租
贷:其他应付款-老板
每月摊销
借:管理费用-房租
贷:其他应收款-房租
发票到后贴在最后那个月摊销后边就是