问题已解决
应收帐款和总账对账不平什么原因,我们期初余额有预收,但是我本期的金额销售专用发票已录入,有预收是不是要充应收,还要核销,对吗,那预收账款怎么样弄
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你期初的预收,这个月开票了,你是怎么账务处理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
没有处理过,那应该怎么样处理
辜老师
2021 11/26 17:29
你开票了,就应该确认收入啊,
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余额,怎么样开票,或者怎么样把期初余额的预收账款余额删除,怎么样删的
辜老师
2021 11/26 17:36
期初余额删了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
对,所以我就想预收账款要怎么样弄
辜老师
2021 11/26 21:51
你想吧预收账款怎么处理