问题已解决

应收帐款和总账对账不平什么原因,我们期初余额有预收,但是我本期的金额销售专用发票已录入,有预收是不是要充应收,还要核销,对吗,那预收账款怎么样弄

84784957| 提问时间:2021 11/26 17:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你期初的预收,这个月开票了,你是怎么账务处理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
没有处理过,那应该怎么样处理
辜老师
2021 11/26 17:29
你开票了,就应该确认收入啊, 借:预收账款  贷:主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余额,怎么样开票,或者怎么样把期初余额的预收账款余额删除,怎么样删的
辜老师
2021 11/26 17:36
期初余额删了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
对,所以我就想预收账款要怎么样弄
辜老师
2021 11/26 21:51
你想吧预收账款怎么处理
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~