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就是之前厂里从未建过内账,但是11月份收到啦9月份,也就是之前 的货款,像这种应如何处理呢,并如何做分录的

84784957| 提问时间:2021 11/29 10:00
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
先盘点出期初数试算平衡开始做帐。
2021 11/29 10:01
玲老师
2021 11/29 10:01
货款用应付。货款用应付账款科目。
84784957
2021 11/29 10:02
不明白啊,是说的重新建账吗?可以详细说一下儿吗
玲老师
2021 11/29 10:11
你好 是说的重新建账 是这个意思   先盘点出期初数试算平衡开始做帐
84784957
2021 11/29 10:23
盘点库存(原材料,产成品),再要11朋的领料单,另有其他的吗
玲老师
2021 11/29 10:28
盘点现金,银行库存,商品往来科目。负债科目所有者权益科目。盘点初余额。录入期初试算平衡开始做帐。
84784957
2021 11/29 11:24
收到货款,不是该用应收的吗,说的是之前未建过账,木有期初,应该咋处理的,目前说的不是咋建账的问题,而是这笔账应如何处理的
玲老师
2021 11/29 11:31
你好  现在是还款了 ?银行付款的 ?
84784957
2021 11/29 13:51
是不是我没说清楚呢,这就是建材加工企业,然后卖出去的产品等于说是九月份卖出去到11月份,人家才把款给打过来。
84784957
2021 11/29 13:53
主要是之前从未减过账,所以想出现这种情况,咋做账。
玲老师
2021 11/29 13:58
九月份销售时有没有确认收入记应收账款?
84784957
2021 11/29 14:32
11月份之前从未见过帐,也就是九月份当时没有确认收入,那么现在从11月份开始才开始记账做分录。
玲老师
2021 11/29 14:38
你好 先建账 再补11月分录就可以  
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