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你好,我咨询下,增值税加计抵减10%的基数是全年认证的进项税额吗?

84784949| 提问时间:2021 11/29 15:33
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好是本期实际抵扣的进项 *10% 加计  
2021 11/29 15:35
84784949
2021 11/29 15:42
那是这个月刚做的声明,然后1-10月都没有做加计抵减,可以一次性在年底直接做全年加计抵减am
玲老师
2021 11/29 15:48
要看你当期有多少进项能抵  是当期可以抵的进项  *10%这样算   符合这个可以一次抵的   大于交税金额就抵不了的 
84784949
2021 11/29 16:03
大于交税金额就不能结转到下个月期初吗?我们1-10月都没有做加计,都是交税的呀
玲老师
2021 11/29 16:08
下个月还是可以抵扣的,计算方法还是这样算。 抵扣不了的等于留底。
84784949
2021 11/29 16:11
那相当于要把当期收到的进项全部都认证掉,年底要把能收回来的进项发票都收回来,这样子可留抵的就更多是吧
玲老师
2021 11/29 16:12
是的,你认证的多,留底的就多 是的,你认证的多,留底的就多。
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