问题已解决
老师,公司是销售方,销售方开具增值税专用发票,开错了,然后开具红字信息表,作废该发票,报税时红字信息表税费减去这张发票的税费,填到申报表上,那发票总额需要改吗
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速问速答同学你好
红冲的冲减了就行
2021 12/02 12:42
84785024
2021 12/02 12:44
就是说发票总额不用动是吧,只是把红字信息表减去就可
朴老师
2021 12/02 12:50
嗯
这个冲减之后的申报