问题已解决

我们10月份给客户开的发票,客户已经认证抵扣了,现在我们发现这发票有问题,要红冲,重新开新的给他们,那客户是不是要做进项税转出呢

84784999| 提问时间:2021 12/03 11:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2021 12/03 11:28
84784999
2021 12/03 13:33
供应商给我们开的进项,不动,我们给客户开的是增值税普票,开错了,需要重新开,那我们一红冲,开正确的就行吗
郭老师
2021 12/03 13:36
对的是的,是这么做的。
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