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补交增值税会计分录怎么写,谢谢
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速问速答1、缴纳未缴的,
按正常做:
借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税),
贷:银行存款。
经税务检查需补缴的,
借:以前年度损益调整,
贷:应交税费-增值税-税收检查调整缴纳,
借:应交税费-增值税-税收检查调整,
贷:银行存款,
2、同时,也可直接做分录为:
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
2021 12/07 11:46
Qw
2021 12/07 11:55
老师您好,2020年我们公司享受了一般纳税人销售额免税,但当时没有做进项税的转出,2021.7月在大厅做进项税转出,同时补交增值税,我们是这种情况,会录该怎写
庾老师
2021 12/07 11:57
借:应交税费-进项税额转出
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
Qw
2021 12/07 12:04
老师,进项税额转出这个科目的期末余额怎么处理
庾老师
2021 12/07 12:11
这个不做处理,挂着就可以
Qw
2021 12/07 12:19
老师,这是改到今年的7月,但是上月补缴的增值税,账是不是做在11月
庾老师
2021 12/07 12:57
是的,做在11月份也不影响什么
Qw
2021 12/07 14:49
好的,谢谢老师,咱们这财税问答是免费的么
庾老师
2021 12/07 14:50
是的,免费的,你可以随时提问
Qw
2021 12/07 16:32
哦,那太好了,我把网址收藏着
庾老师
2021 12/07 16:33
好的,没问题,祝您工作顺利