问题已解决
今年6月份开出的一张发票,忘记入账了,也没交税 现在改怎么操作?改正呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/34/17/23_avatar_middle.jpg?t=1651203250)
您好,可以在本月做账做收入,报增值税应该在开票当月申报表里有,您核对一下
2021 12/07 14:05
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:12
申报税的时候,也没有报上这一笔
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:13
这个月开了这张发票的红字发票
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:14
这样的话,怎么做比较好?
![](https://pic1.acc5.cn/009/34/17/23_avatar_middle.jpg?t=1651203250)
庾老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/07 14:16
申报增值税的时候,开票金额是税控盘自动读入的,不会漏掉这笔吧
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:27
7月份申报的时候,没注意这一笔,是怎么漏掉的?反正是申报成功了
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:28
9月的时候,到大厅改申报表的时候,(不是改的这笔)出现了提示,但是当时没有发现这笔,大厅的工作人员给通过了
![](https://pic1.acc5.cn/009/34/17/23_avatar_middle.jpg?t=1651203250)
庾老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/07 14:29
按正常操作,如果漏掉,就不能清卡,清卡对比开票金额与报税金额不一致,会清卡失败,我认为已经报了。
您看看账上和增值税申报表是不是一致。
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:41
7月申报税费,并且已经扣款成功了,没有这笔收入的
![](https://pic1.acc5.cn/009/34/17/23_avatar_middle.jpg?t=1651203250)
庾老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/07 14:43
那你放在这个月做吧,做收入、做销项。然后去大厅再改申报表
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784985 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/07 14:53
这个月已经开具了这张发票的红字发票,一正一负,不影响收入的累计数,也不需要交税,这样的话,还需要去大厅变更申报的什么数据吗?
![](https://pic1.acc5.cn/009/34/17/23_avatar_middle.jpg?t=1651203250)
庾老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/07 14:54
开了红字那就不用了,之前的发票税务上也就不管了,账务处理一下就好了