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66669540| 提问时间:2021 12/08 11:19
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,返还的管理费可以红冲处理
2021 12/08 11:21
66669540
2021 12/08 11:23
老师,我每月都正常开票,申报纳税后,年底还能再把这一年多收的管理费红冲了,是么?
悠然老师01
2021 12/08 11:24
可以的,建议年底把返还金额冲销固定的几张发票,这样好处理
66669540
2021 12/08 11:29
老师,这属于平销返利么?
悠然老师01
2021 12/08 11:38
可以算平销返利的
66669540
2021 12/08 11:46
老师,我可以每个月都不开票,只做预收,然后年底核算好了按实际收取金额一次开票么?
悠然老师01
2021 12/08 11:49
那你税费怎么申报那,我觉得你可以先按打折后的金额开票,然后年末补
66669540
2021 12/08 11:54
对哦,那成每月零申报了,是不是也不对。这个不知道年底最终营业额多少,所以不知道折扣是多少,所以每月只能按正常比例收,年终核算当年营业额达到一定数额后才会算返还额。
悠然老师01
2021 12/08 11:57
个人观点哈,按照去年的整体折扣预计
66669540
2021 12/08 11:59
现在才筹备呢,没有历史经验
悠然老师01
2021 12/08 12:01
那就只能年末再清算了
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