问题已解决

商贸企业,进了一批产品没收到发票,先暂估入库的,当月直接出库,次月收到发票我该红冲暂估,产生的价格差异,我该怎么处理?

84784988| 提问时间:2021 12/09 09:39
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美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
收到发票时将先前的暂估分录冲销,再按发票金额重新记账。暂估成本结转到主营业务成本的同样冲掉,按正确的成本重新做结转分录。
2021 12/09 09:41
84784988
2021 12/09 10:10
记账软件是直接结转成本的,怎么冲掉其他月份的成本呢?
美橙老师
2021 12/09 10:11
在本月做相反的分录
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