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认证发票的时候我们出纳不知道不可以抵扣 已经抵扣了 我做账的时候发现不可以抵扣没有做进项 这个报税的时候要怎么处理
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速问速答报税时,需要按月抵扣进项税,同时当月将此发票做进项税额转出,在增值税申报表附表二中间部分做进项税额转出的申报,最终当月能够抵扣的进项税额就是你账务处理的进项税额。
2021 12/10 15:33
认证发票的时候我们出纳不知道不可以抵扣 已经抵扣了 我做账的时候发现不可以抵扣没有做进项 这个报税的时候要怎么处理
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