问题已解决

认证发票的时候我们出纳不知道不可以抵扣 已经抵扣了 我做账的时候发现不可以抵扣没有做进项 这个报税的时候要怎么处理

84785018| 提问时间:2021 12/10 15:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
报税时,需要按月抵扣进项税,同时当月将此发票做进项税额转出,在增值税申报表附表二中间部分做进项税额转出的申报,最终当月能够抵扣的进项税额就是你账务处理的进项税额。
2021 12/10 15:33
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~