问题已解决

借:银行存款 贷:专项应付款 借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程 借:专项应付款 贷:资本公积 老师,这个转为固定资产之后可以不计提折旧吗?

84785043| 提问时间:2021 12/20 11:19
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个为什么不计提?
2021 12/20 11:19
84785043
2021 12/20 14:38
就是按照原来的 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 这样做账吗
小锁老师
2021 12/20 14:39
是啊,就是这样处理的
84785043
2021 12/20 14:40
如果最后 借 专项应付款 贷 递延收益 然后每月计提是没问题 但是贷 资本公积 了 最后导致固定资产每月折旧太大了 影响利润
小锁老师
2021 12/20 14:41
你的专项应付款有这么大?
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