问题已解决

我们公司3月预付的购进机器设备款,账上一直挂的预付账款,实际4月设备就已经正常使用了,因为尾款没付和没开票,一直没有验收,这个月付清全部款,对方开完所有货款金额发票我们,这个月补了验收单验收,应该怎么账务处理,前面月账上一直是:预付账款,收回来专票和验收单,转在建和固定资产吗?还是?

84785009| 提问时间:2021 12/20 14:41
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
借固定资产  贷预付账款
2021 12/20 14:54
84785009
2021 12/20 15:00
是从12月收到验收单做这一笔吗?实际是4月就开始生产使用了的,要不要暂估还是录固定资产卡片在4月开始折旧,但是这样的话,12月的折旧金额就很大了,5月开始折旧到12月,账上会不会不行?
小云老师
2021 12/20 15:06
4月正常使用开始就做这笔
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