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例如我们公司有销售人员缴纳社保的,计提 借:销售费用-国际站-王某 1121.99 贷:应付职工薪酬-社保 发放的时候 借:应付职工薪酬-社保 贷:销售费用-国际站-王某 这样行吗

84785012| 提问时间:2021 12/21 13:43
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 不是的,发放的时候 借:应付职工薪酬---社保 贷:银行存款
2021 12/21 13:43
84785012
2021 12/21 17:07
老师,公司的社保是由其他公司缴纳的。我计提的时候 借:销售费用-社保 贷 :应付职工薪酬-社保 缴纳的时候 借:其他应收款-员工名字 应付职工薪酬-社保(公司部分) 贷:其他应付款-公司 这样对吗
王超老师
2021 12/21 17:13
你这个放在你这个放在其他应收款是可以的,但是如果时间过长,你这个其他应收款会越来越大的
84785012
2021 12/22 10:25
这个钱本身就是由那边公司缴纳的 ,钱不挂其他应收款,挂啥呀。。
王超老师
2021 12/22 10:38
你看一下我之前的回复, 你这个放在你这个放在其他应收款是可以的,但是如果时间过长,你这个其他应收款会越来越大的
84785012
2021 12/22 11:07
就是在年底就得把他结掉把
王超老师
2021 12/22 11:23
是的,你要把这个结清的,但是不一定是年底的
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