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请问跨年度冲红以前年度收入发票,然后又重新开票账务处理怎么做呀?
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速问速答借应收帐款、负数贷主营业务收入、负数应交税费、负数
借、应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
2021 12/24 09:11
84784992
2021 12/24 09:18
冲了以前好几年度发票,那以前年度的汇算清缴是否要更改申报?因为以前年度的收入减少了
郭老师
2021 12/24 09:19
红冲和重新开的是一样的,不影响。
84784992
2021 12/24 10:05
冲红以前的以前年度的收入发票,就是以前年度收入少了,利润那也少了,就是以前年度的汇算清缴的企业所得税也减少了,我们不用重新更正申报汇算清缴吗?我现在冲2018-2020年的收入发票,然后重新开好了正确的发票,就是税率调整了
郭老师
2021 12/24 10:08
你好,主营业务收入和负数,正数这两个是一样的金额吗?
84784992
2021 12/24 10:13
不是的呢,老师
郭老师
2021 12/24 10:14
不一样的话,把上面的主营业务收入改成以前年度损益调整,需要调整之前的汇算清缴。
84784992
2021 12/24 10:14
收入变少了老师
郭老师
2021 12/24 10:16
你好,那你之前多交了税款,可以申请退税。
84784992
2021 12/24 10:17
申报增值税的话冲红和重开都是在这个月里操作的,申报数据销售收入无法调整以前年度的销售呀,只有本年累计的
郭老师
2021 12/24 10:22
你好,你只需要调整企业所得税的就可以啊,增值税的在今年里面调整,在这个月申报。
84784992
2021 12/24 11:19
嗯嗯。我也这么觉得,企业所得税更正申报,申请退税,增值税就当期据实调整申报就行了
郭老师
2021 12/24 11:22
对的是的,是这么做的。