问题已解决
我3月费的费用 4月份才收到票,那我三月份的账怎么做
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速问速答你好
借管理费用贷银行存款
四月份借其他应付款借管理费用负数
然后做发票的
借管理费用贷其他应付款
2021 12/26 15:51
84784954
2021 12/26 15:55
实际报税的时候是按照我开的票 和我收的票 以及没有票的费用 来申报嘛
郭老师
2021 12/26 15:57
你好
是的
是这么做的