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固定资产没有发票支付货款,借:应付账款 贷:银行存款,固定资产已摊销一年了,老师我现在收到发票应该怎么做呢?

84785000| 提问时间:2021 12/27 16:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述,现在收到发票的分录是  借:固定资产,贷:应付账款 
2021 12/27 16:36
84785000
2021 12/27 16:51
当时着急摊销做了一笔,借:固定资产,贷:预付账款,这是2020年10月份做的,到2020年底,预付账款并账到应付账款了
邹老师
2021 12/27 16:53
你好,根据你的描述,现在收到发票的分录是  借:固定资产,贷:应付账款  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785000
2021 12/27 16:55
你看下我又给你了一个图片和文字
邹老师
2021 12/27 16:57
是重新描述了问题,还是新的问题呢 
84785000
2021 12/27 16:58
老师 你那边看不到我给你回复的图片 文字吗
邹老师
2021 12/27 16:59
你好,可以看到 你的初始问题我已经回复了啊 
84785000
2021 12/28 09:05
后面追问的不回复吗
邹老师
2021 12/28 09:09
你好 当时着急摊销做了一笔,借:固定资产,贷:预付账款 你需要先把这个分录红冲,然后在你之前分录基础上,做这个调整分录 借:固定资产,贷:应付账款  然后按期计提折旧 
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