问题已解决
固定资产没有发票支付货款,借:应付账款 贷:银行存款,固定资产已摊销一年了,老师我现在收到发票应该怎么做呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,根据你的描述,现在收到发票的分录是
借:固定资产,贷:应付账款
2021 12/27 16:36
84785000
2021 12/27 16:51
当时着急摊销做了一笔,借:固定资产,贷:预付账款,这是2020年10月份做的,到2020年底,预付账款并账到应付账款了
邹老师
2021 12/27 16:53
你好,根据你的描述,现在收到发票的分录是
借:固定资产,贷:应付账款
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785000
2021 12/27 16:55
你看下我又给你了一个图片和文字
邹老师
2021 12/27 16:57
是重新描述了问题,还是新的问题呢
84785000
2021 12/27 16:58
老师 你那边看不到我给你回复的图片 文字吗
邹老师
2021 12/27 16:59
你好,可以看到
你的初始问题我已经回复了啊
84785000
2021 12/28 09:05
后面追问的不回复吗
邹老师
2021 12/28 09:09
你好
当时着急摊销做了一笔,借:固定资产,贷:预付账款
你需要先把这个分录红冲,然后在你之前分录基础上,做这个调整分录
借:固定资产,贷:应付账款
然后按期计提折旧