问题已解决

就是年底发票未到,我暂估入库,然后结转成本,如果发票次年到了,我在冲销上一年的暂估,重新按照发票在入账,那分录不就做到次年了吗,那上一年的咋办

84784955| 提问时间:2021 12/28 08:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,红冲暂估然后再做发票的,借应付账款贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷库存商品借库存商品贷应付账款。
2021 12/28 08:53
84784955
2021 12/28 09:15
就是要用到以前年度损益调整
郭老师
2021 12/28 09:27
你好,对的是的,是这么做的。
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