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老师您好 计提工资和发放工资中间产生的差额 比如员工社保和个税应该怎么做分录呢

84785023| 提问时间:2021 12/28 11:41
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来来老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 这是作为发放工资的一部分 放工资时候会扣除 借:应付职工薪酬-工资, 贷:银行存款其他应付款-社保(个人承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),应交税费—应交个人所得税;
2021 12/28 11:43
来来老师
2021 12/28 11:44
1代扣代缴工资的话, 计提工资、社保时, 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-工资 ,  生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-住房公积金 ,生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等-社保, 贷:应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分);  发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资, 贷:银行存款其他应付款-社保(个人承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),应交税费—应交个人所得税;  缴纳社保和申报个税, 借:应交税费-应交个人所得税,应付职工薪酬-住房公积金(企业承担部分),应付职工薪酬-社保(企业承担部分),其他应付款-住房公积金(个人负担部分),其他应付款-社保(个人承担部分); 贷:银行存款。 2个人经营所得的话:借:所得税费用,贷:应交税费-应交个人所得税;交的时候:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款。 3其他代扣代缴:借:相关费用成本等,贷:应付账款,应交税费-应交个人所得税。 交的时候:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款。
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