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老师,我们是汽贸公司给客户销售一辆车总价313520元,其中客户从金融公司贷款16万(放下来打到我们)账户,预收客户10000元,客户二手车低价140000元,给客户优惠3520元。 同时我们收客户的款项包括首付款,押金,附加税,保险! 老师,这个账务处理怎么做了,同时怎么确认收入结转成本了

84784948| 提问时间:2021 12/29 10:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借银行 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2021 12/29 10:50
84784948
2021 12/29 11:06
小规模,不要再加销项税了二手车没有体现啊,这样主营业务收入就不是真实的售价啊那保险了,代收转付的怎么做了
朴老师
2021 12/29 11:15
同学你好 你们新车开发票就有增值税的 小规模是做 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税
84784948
2021 12/29 11:49
我们不做内账你给我说下我的账务怎么处理了
朴老师
2021 12/29 11:58
同学你好 我说的就是外账的 不是内账的
84784948
2021 12/29 12:50
我们做的是内账,不做外账我一直给你说内账
朴老师
2021 12/29 13:00
你哪里说你做的是内账了呀,你这不是才说吗? 你上面说的也是你不做内账
朴老师
2021 12/29 13:01
你作为销售老师不要只会一味的复制粘贴 你看看学员说的是啥行不行
朴老师
2021 12/29 13:01
内账直接做借应收 贷主营业务收入
84784948
2021 12/29 13:41
学员就是这么跟我说的 我再让学员详细的说一下
朴老师
2021 12/29 13:46
上面一直没说做的是内账 上面倒数第二次才说的内账
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