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前期认证本期申报抵扣数据,应该填写到增值税纳税申报表附列资料(二)的第3栏,但是第三栏是灰色不能填写数字,填写不上

84785045| 提问时间:2022 01/02 18:43
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筱娴老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,前期已经认证的数据当期填入35栏“本期认证相符的税控增值税专用发票 ”,如果当期进项大于销项多余的会自动生成数据“期末留抵税额”。在实际申报中 第3栏“ 前期认证相符且本期申报抵扣”是灰色不能填数据的。
2022 01/02 18:52
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