问题已解决
黄老师,我们之前的会计将未认证的发票入了应交税费-应交增值税(进项税),并报税了。我现在才发现有一张并未认证 我现在认证可以吗,前面的账需要调整吗
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速问速答你好,那你现在这个月认证的话属于这个月的,你之前的需要调整,已修改成借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022 01/04 14:57
黄老师,我们之前的会计将未认证的发票入了应交税费-应交增值税(进项税),并报税了。我现在才发现有一张并未认证 我现在认证可以吗,前面的账需要调整吗
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