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1.借:银行存款 贷:预收款—设计费 2.借:预收款 贷:营业收入(未开票) 这样做对吗,交税金吗?

84784955| 提问时间:2022 01/06 14:54
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
账务处理没问题的,但是你第二个账务处理后面还要确认增值税。
2022 01/06 14:54
84784955
2022 01/06 14:59
先预收,跨年度下往来 没开票未显税金 这算确认收入吗
陈诗晗老师
2022 01/06 14:59
对了,你这个未开票收入也是要交税的,所以说你要确定应交增值税。
84784955
2022 01/06 15:11
原先计收入用财政票据,先垫支,后来的钱 现在无法消化 所以税金没法显示 这种情况如何处理 勘察设计院
陈诗晗老师
2022 01/06 15:41
那你后面再确认收入的时候,再放到营业收入的时候确认应交税费就行了。
84784955
2022 01/06 15:52
没票怎么办呀?
陈诗晗老师
2022 01/06 16:37
你这个就是无票收入啊,无票收入不需要发票啊。
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