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小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,增值税怎么申报?账务怎么处理?

84784979| 提问时间:2022 01/06 15:17
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你说的红冲是什么意思?
2022 01/06 15:19
84784979
2022 01/06 15:27
退款,增值税发票冲红
东老师
2022 01/06 15:28
那你就按照之前的做红字会计分录就可以。
84784979
2022 01/06 15:35
增值税申报呢?
东老师
2022 01/06 15:35
增值税按照正负相抵以后的申报。
84784979
2022 01/06 15:43
以前减免的不是没有交钱吗?现在正负相抵,不是减少的税款?
东老师
2022 01/06 15:49
那前面的学霸转到营业外收入的也需要冲销的
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