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从B公司购进一批货物内销给A公司出口,A公司将出口退税税款发给我,我要怎么做分录呢?我又转出口退税款给B公司,又怎么做分录呢

84785024| 提问时间:2022 01/06 15:52
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是你们的名义出口的吗
2022 01/06 15:57
84785024
2022 01/06 15:58
不是,是A公司出口
朴老师
2022 01/06 16:09
出口销售收入会计分录: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——应收补贴款
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