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请教老师,这里的12月份印花税应纳税额是309.06,需要缴纳税款。请问下面年申报的印花税是不是信息采集的时候计税依据填写0呢 ?这样年申报的时候就不需要缴纳税款了,因为税款都缴纳过了?

84784978| 提问时间:2022 01/07 10:04
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   你们实际业务涉及了那些印花税 ; 正常印花税都是先采集后在去申报的; 不应该是0报的 。 除非你有申报期  之前   缴纳过税费申报过了;  现在才可以0报的  
2022 01/07 10:12
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