问题已解决
老师,红字发票进项税额转出后,月末怎么结转呢? 借管理费 负数 借应交税费进项税额转出负数 贷现金,这样对吗?还需要结转吗?
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速问速答借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交。
2022 01/07 11:29
84784965
2022 01/07 11:46
老师,是对方开了红字发票,是个保费,我已经抵扣了,我收到一张负数发票
郭老师
2022 01/07 11:53
你好,可以的,分录是这么做的,需要结转的,我给你写了结转的分录。