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老师,您好,我们内账做了价税分离的,每月应该如何计提税金,缴纳时又是怎么处理?老师期待您的回复!

84785034| 提问时间:2022 01/07 13:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是一般纳税人的吗?那你知道外账那边认证的发票是多少吗?
2022 01/07 13:44
84785034
2022 01/07 13:57
我说的是内账我说的是内账
郭老师
2022 01/07 13:59
你好,我看到了,是内帐 那你也得和外账的进项一致 要不你总是有差额
84785034
2022 01/07 14:02
差额肯定会有的,有不含税销售
郭老师
2022 01/07 14:05
你的外帐借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项做的是这个。 你内账也是借银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项。 你俩做的都是一样的,只不过是有可能你做了收入,但是他没有做收入,这个会有差额,这个差额你先不要管。 主要是进项了,进项你所有的发票借管理费用或者是库存商品应交税费应交增值税进项贷,银行存款有可能你外账那边做的是借库存商品应交税费,待认证贷银行存款,所以销项减去进项会有差额,这一部分差额你需要找出来,只找进项的销项的不要管。
郭老师
2022 01/07 14:05
这样的后期他确认了收入之后会给你调整,如果你们有隐瞒收入的外账,那边不做,你直接借银行存款贷主营业务收入做这个价税合计。
84785034
2022 01/07 14:21
比如我这月要计提6万税金,应该怎样计提? 内账的税金不是全部都入费用?
郭老师
2022 01/07 14:23
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
郭老师
2022 01/07 14:23
那你不是价税合计做 如果是的话才可以
84785034
2022 01/07 14:44
我们就是价税分离 那应该怎么做?
郭老师
2022 01/07 14:51
借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借主营业务成本或者是库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
郭老师
2022 01/07 14:51
这是完整的增值税的账务处理,你可以看一下具体的哪一个不明白。
84785034
2022 01/07 14:58
都明白,这个就是外账的做法 内账要怎么做? ??
郭老师
2022 01/07 15:01
你好,你价税分离和外账不就是一个思路了? 内账就两种做法,一种是价税分开,一种是价税合计。
84785034
2022 01/07 17:18
内账税金不是计入费用税金及附加吗? 系统的科目就是这样
郭老师
2022 01/07 17:39
你好,这是价税合计做账的账务处理啊,借银行存款贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款缴纳的税款,借税金及附加或者是管理费用贷银行存款。
郭老师
2022 01/07 17:39
你还想加水分开?如果你价税分开的话,你的应交税费怎么做平
84785034
2022 01/07 17:47
老师如果价税分离怎么在利润表上反应这个税金? 这个真搞不懂
郭老师
2022 01/07 17:51
增值税的在资产负债表里面,其他的都是在税金及附加企业所得税的,在所得税费用里面。
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