问题已解决
老师,你好,请问下以前年度的销项税误入到销项税额抵减怎么调整啊
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速问速答你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减)
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2022 01/07 17:05
84785003
2022 01/07 17:06
跨年了 是去年的
84785003
2022 01/07 17:11
需不需要通过以前年度损益调整
邹老师
2022 01/07 17:12
你好,这个调整分录不涉及损益性质的科目,不需要通过 以前年度损益调整 科目核算的。